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トーマツ メールマガジン 内部統制特別号
2006/11/22 |
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≪index≫
1.特集 内部統制実施基準公開草案 公表される
2.トーマツ書房(出版情報) |
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| 1.特集 内部統制実施基準公開草案 公表される |
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去る11月21日、企業会計審議会内部統制部会は、「内部統制実施基準の公開草案」(以下、公開草案)を公表した。
当該公開草案は金融商品取引法に基づく財務諸表に係る内部統制の経営者評価およびその外部監査制度の実務に資することを目的に作成されたものである。
本稿では、公開草案で特に重要と思われる4つのポイントについて概観する。
(1)連結グループのうちどの会社(あるいは部門)について評価を実施するのか。
(2)評価対象とする内部統制とは
(3)評価方法
(4)何が重要な欠陥として扱われるのか
詳細は
http://www.er.tohmatsu.co.jp/news/html/news078.shtml |
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| 2.トーマツ書房(出版情報) |
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トーマツグループが執筆した書籍の情報です。
http://www.ek.tohmatsu.co.jp/book/
(1)「実践・内部統制」リスクに強い会社のつくり方 著者:樋渡 雅幸/杉山 雅彦
本書では、ケースや具体的なプロセスを用い、会社を「よくする」内部統制をつくるために何が必要なのかに重きを置いてわかりやすく解説しました。
(2)図解ひとめでわかる内部統制 編者:監査法人トーマツ
本書では、統制環境、統制活動、モニタリングといった内部統制にかかわる難解な用語を図表と簡単な言葉を使って説明しています。また、コンプライアンスやリスクマネジメントなどと内部統制との関係についても説明を加えています。これらを通じて、内部統制の全体像を把握してもらうことが本書の狙いです。
(3)内部統制実践ガイド 著者:久保 惠一/杉山 雅彦/仁木 一彦/森谷 博之
本書は、「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準(公開草案)」(平成17年7月13日)に基づいて記述しております。
より多くの読者の皆さんに、できる限り早くこの新しい制度について理解していただこうと企画・出版いたしました。
(4)リスクマネジメントと内部統制 編者:監査法人トーマツ
リスクマネジメントと統合された内部統制を有効に構築し運用することができるよう、「COSO報告書」での概念的枠組みを基礎としながら、日本企業の実務への具体的適用策を数多く図表を取り入れて実践的に解説しました。 |
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